|
Faktúra |
1
|
odborné prehliadky plynu
|
1 159,20 |
s DPH |
|
02.01.2025 |
Marek Matej-PLYNOMA |
|
|
|
10.03.2025 |
|
Faktúra |
1
|
potraviny
|
1 105,55 |
s DPH |
|
03.01.2020 |
Makos ,a.s. |
|
|
|
13.03.2023 |
|
Faktúra |
1
|
spotrebný materiál
|
32,85 |
s DPH |
|
12.01.2024 |
Marek Špak |
|
|
|
14.02.2024 |
|
Faktúra |
1
|
zber a odvoz odpadu
|
28,80 |
s DPH |
2017/E2083
|
04.01.2023 |
ESPIK GROUP s.r.o. |
|
|
|
13.03.2023 |
|
Faktúra |
2
|
stravovanie žiakov EP Giraltovce
|
108,00 |
s DPH |
|
12.01.2024 |
Mesto Giraltovce |
|
|
|
14.02.2024 |
|
Faktúra |
2
|
pekárenske výrobky
|
60,40 |
s DPH |
|
03.01.2020 |
Juraj Maťaš PEKÁREŇ |
|
|
|
13.03.2023 |
|
Faktúra |
2
|
Komplexné poistenie
|
983,52 |
s DPH |
511033964
|
05.01.2023 |
Allianz |
|
|
|
13.03.2023 |
|
Faktúra |
2
|
Komplexné poistenie
|
983,52 |
s DPH |
511033964
|
05.01.2023 |
Allianz |
|
|
|
20.11.2023 |
|
Faktúra |
2
|
strava pre detí Giraltovce
|
60,00 |
s DPH |
|
02.01.2025 |
Materská škola, Dukelská 62, Giraltovce |
|
|
|
10.03.2025 |
|
Faktúra |
3
|
mliekárenské výrobky
|
51,32 |
s DPH |
|
03.01.2020 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
13.03.2023 |
|
Faktúra |
3
|
nafta
|
42,79 |
s DPH |
0547043/00
|
03.01.2019 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
13.03.2023 |
|
Faktúra |
3
|
stravné pre deti Giraltovce
|
178,00 |
s DPH |
|
02.01.2025 |
Materská škola, Dukelská 62, Giraltovce |
|
|
|
10.03.2025 |
|
Faktúra |
3
|
spotrebný materiál
|
77,34 |
s DPH |
|
12.01.2024 |
Peter Pilip Bytservis |
|
|
|
14.02.2024 |
|
Faktúra |
3
|
spotrebný tovar
|
28,03 |
s DPH |
|
05.01.2023 |
Marek Špak |
|
|
|
13.03.2023 |
|
Faktúra |
4
|
spotrebný tovar
|
5,60 |
s DPH |
|
12.01.2024 |
ALNA SK s.r.o. |
|
|
|
14.02.2024 |
|
Faktúra |
4
|
mobilné hovory
|
87,40 |
s DPH |
0197977945
|
09.01.2023 |
Orange a.s. |
|
|
|
13.03.2023 |
|
Faktúra |
4
|
mliekárenské výrobky
|
147,12 |
s DPH |
|
03.01.2019 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
13.03.2023 |
|
Faktúra |
4
|
potraviny
|
10,44 |
s DPH |
|
03.01.2020 |
GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
13.03.2023 |
|
Faktúra |
4
|
internet
|
12,90 |
s DPH |
20240049
|
07.01.2025 |
MCOM-NET s.r.o. |
|
|
|
10.03.2025 |
|
Faktúra |
4
|
mobilné hovory
|
87,40 |
s DPH |
0197977945
|
09.01.2023 |
Orange a.s. |
|
|
|
20.11.2023 |