|
|
Faktúra |
252
|
nafta
|
121,48 |
s DPH |
0547043/00
|
|
07.09.2023 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
253
|
telefónne hovory
|
52,61 |
s DPH |
0046023
|
|
07.09.2023 |
T-COM |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
251
|
potraviny
|
302,24 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
250
|
mäso, vajíčka
|
284,13 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
249
|
Naša strava
|
34,80 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
VIS Slovensko, s.r.o. ŽIlina |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
248
|
dotykové kľúče s nakodovaním
|
36,18 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
247
|
plyn
|
91,00 |
s DPH |
9104310745
|
|
05.09.2023 |
SPP |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
246
|
plyn
|
2 110,00 |
s DPH |
9105855066
|
|
05.09.2023 |
SPP |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
240
|
vchodové dvere s príslušenstvom
|
210,40 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Kamil Petrík - LUKA |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
236
|
učebnice
|
55,95 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
239
|
spotrebný materiál
|
202,78 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
LEGNO TRADE, s.r.o. |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
245
|
spotrebný materiál
|
28,96 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
KAMAJ SK, s.r.o. |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
241
|
spotrebný materiál
|
99,02 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
ALNA SK s.r.o. |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
242
|
stavebný materiál
|
85,53 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
DOM-BYT-ZÁHRADA BARDEJOV s.r.o. |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
243
|
spotrebný materiál
|
66,66 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
MAKRI Plus, s.r.o. |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
244
|
spotrebný tovar
|
687,09 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
KAMAJ SK, s.r.o. |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
237
|
učebnice
|
3 072,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
235
|
výmena radiátorov
|
79 630,03 |
s DPH |
Zmluva o dielo
|
|
30.08.2023 |
Dušan Poperník - ENERGOSPOL |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
233
|
stavebné práce v EP Giraltovce
|
3 641,20 |
s DPH |
|
|
23.08.2023 |
JUMI-STAV,s.r.o. |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
234
|
nafta
|
117,91 |
s DPH |
0547043/00
|
|
23.08.2023 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
20.11.2023 |