• Zmluvy a hospodárenie

  • Zmluvy a hospodárenie

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Typ:
      Rok:
      Mesiac:
      Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Postup Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 145 spotrebný materiál 42,46 s DPH 06.05.2024 MAKRI Plus, s.r.o. 25.06.2024
      Faktúra 140 plyn 139,00 s DPH 6303036034 03.05.2024 SPP 25.06.2024
      Faktúra 139 plyn 3 446,00 s DPH 6303036034 03.05.2024 SPP 25.06.2024
      Faktúra 138 internet EP Giraltovce 12,90 s DPH 20240049 02.05.2024 MCOM-NET s.r.o. 25.06.2024
      Faktúra 134 potraviny 93,73 s DPH 02.05.2024 Makos ,a.s. 25.06.2024
      Faktúra 136 potraviny 127,53 s DPH 02.05.2024 MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov 25.06.2024
      Faktúra 135 potraviny 103,20 s DPH 02.05.2024 MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov 25.06.2024
      Faktúra 137 potraviny 190,33 s DPH 02.05.2024 MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov 25.06.2024
      Faktúra 133 stravné deti EP Giraltovce 34,00 s DPH 30.04.2024 Materská škola, Dukelská 62, Giraltovce 25.06.2024
      Faktúra 132 stravné EP Giraltovce 84,00 s DPH 30.04.2024 Materská škola, Dukelská 62, Giraltovce 25.06.2024
      Faktúra 131 mäso, vajíčka 259,63 s DPH 30.04.2024 Lumäsko s.r.o. 25.06.2024
      Faktúra 130 vibračná doska 447,50 s DPH 30.04.2024 Internet Mall slovakia, s.r.o. 25.06.2024
      Faktúra 129 elektrina 829,08 s DPH 100666153 30.04.2024 Východoslovenská energetika 25.06.2024
      Faktúra 128 gumová dlažba 950,40 s DPH 25.04.2024 AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. 25.06.2024
      Faktúra 127 Pohostenie ku Dňu učiteľov 105,00 s DPH 25.04.2024 Mesto Giraltovce 25.06.2024
      Faktúra 126 drobný nákup do kuchyne 37,19 s DPH 25.04.2024 COMPACT STUDIO 25.06.2024
      Faktúra 125 jarná deratizácia 90,00 s DPH 25.04.2024 TALON D s.r.o. 25.06.2024
      Faktúra 124 nafta 93,95 s DPH 0547043/00 25.04.2024 Slovnaft, a.s. 25.06.2024
      Faktúra 123 oprava potrubia v internáte 1 258,32 s DPH 25.04.2024 JUMI-STAV,s.r.o. 25.06.2024
      Faktúra 122 mäso, vajíčka 129,00 s DPH 23.04.2024 Lumäsko s.r.o. 25.06.2024
      << | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | >> zobrazené záznamy: 1281-1300/2679