• Povinné zverejňovanie

  • Povinné zverejňovanie

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Typ:
      Rok:
      Mesiac:
      Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Postup Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 400 naša strava 34,80 s DPH 09.12.2024 VIS Slovensko, s.r.o. ŽIlina 08.01.2025
      Faktúra 411 potraviny 215,14 s DPH 13.12.2024 MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov 08.01.2025
      Faktúra 412 potraviny 201,80 s DPH 16.12.2024 MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov 08.01.2025
      Faktúra 413 nákup TV 545,40 s DPH 16.12.2024 ALNA SK s.r.o. 08.01.2025
      Faktúra 414 tlačiareň - EP Giraltovce 208,60 s DPH 16.12.2024 Peter Hriž EPRINT 08.01.2025
      Faktúra 415 papierové utierky 846,00 s DPH 16.12.2024 LUSJA,s.r.o. Textilná 23 Ružomberok 08.01.2025
      Faktúra 416 nábytok 920,00 s DPH 16.12.2024 Eduard Bobák - EDDY 08.01.2025
      Faktúra 401 elektrina 166,71 s DPH 100666153 09.12.2024 Východoslovenská energetika 08.01.2025
      Faktúra 399 telefónne hovory 70,81 s DPH 0046023 09.12.2024 Slovak Telekom, a.s. 08.01.2025
      Faktúra 383 potraviny 171,88 s DPH 27.11.2024 MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov 08.01.2025
      Faktúra 390 internet 12,90 s DPH 20240049 03.12.2024 MCOM-NET s.r.o. 08.01.2025
      Faktúra 384 nafta 99,75 s DPH 0547043/00 28.11.2024 Slovnaft, a.s. 08.01.2025
      Faktúra 385 potraviny 303,51 s DPH 03.12.2024 MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov 08.01.2025
      Faktúra 386 potraviny 234,49 s DPH 03.12.2024 MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov 08.01.2025
      Faktúra 387 mäso, vajíčka 147,35 s DPH 03.12.2024 Lumäsko s.r.o. 08.01.2025
      Faktúra 388 plyn 3 446,00 s DPH 6303036034 03.12.2024 SPP 08.01.2025
      Faktúra 389 plyn 139,00 s DPH 6303036034 03.12.2024 SPP 08.01.2025
      Faktúra 391 spotrebný materiál 69,56 s DPH 03.12.2024 MAKRI Plus, s.r.o. 08.01.2025
      Faktúra 398 mobilné hovory 123,70 s DPH 0197977945 09.12.2024 Orange a.s. 08.01.2025
      Faktúra 392 nákupné poukážky 750,00 s DPH 03.12.2024 Makos ,a.s. 08.01.2025
      << | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >> zobrazené záznamy: 221-240/2391
    • Kontakty

      • Spojená škola internátna, Partizánska 52, Svidník
      • 054/7881787
      • Partizánska 52
        089 01 Svidník
        Slovakia
      • IČO: 042090211
      • DIČ: 2022933539
    • Prihlásenie